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黑龍江省歸國華僑聯合會2016年部門預算信息公開

發布時間:2018-01-18

 第一部分  主要職責及機構設置情況

一、單位概況及職責:

省僑聯是黨領導的由歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷、海外僑胞的橋梁和紐帶,是團結服務全省歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。其主要職責:

1、堅持為僑服務的宗旨,積極教育歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律,依法維護他們的合法權益,反映他們的意見與建議,保障各級僑聯依法開展活動;充分發揮僑聯群眾團體的作用,積極為廣大僑胞提供法律服務。

2、根據中國僑聯《章程》和我省的中心工作,研究提出省僑聯工作方針、計劃和發展規劃,組織實施并指導、檢查、監督全省歸僑、僑眷代表大會、委員會的決議、決定貫徹執行情況。

3、研究在新世紀、新形勢下僑聯工作的特點及任務,了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見、要求與建議,探索改革和確定符合我省省情的僑聯工作和僑聯組織體制。

4、配合有關部門做好省人大、省政協中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作,促進他們積極參政議政,積極參與我省政治、經濟文化和社會事務活動,認真履行政治協商、民主監督的職能。

5、開展對省內外僑情調查研究工作,及時掌握重大動向,為有關部門制訂僑務工作的方針、政策,提供議案和提案;參與有關法律、法規的研究與制定工作,并對其實施發揮監督作用。

6、協助海外僑胞在省內投資興辦實業、文化衛生、社會公益事業;研究提出有關方面的問題和建議,與海外華僑、華人在經濟、科技、文化和社會福利事業等方面進行交流合作;扶持僑屬企業發展,為僑屬企業提供服務。

7、廣泛聯系和團結廣大歸僑、僑眷和海外僑胞,不斷拓寬聯絡渠道,努力發揮這兩大群體的優勢,加強僑務對臺工作,進一步開展與臺灣同胞的聯系渠道,促進兩岸的聯系與統一;密切與海外僑胞及其社團的聯系,開展引資、引智,為科教興省和我省現代化建設貢獻智慧和力量。

8、加強僑聯的會務、組織建設和干部隊伍建設,指導全省各級僑聯基層組織建設,特別是以大中城市為重點的僑聯基層組織建設;指導省僑聯所屬企業、社團組織的工作;按照干部管理權限和程序,加強干部隊伍建設,考核任免所屬企業的主要領導干部。

9、承擔省委、省政府授權的有關事項。

二、機構設置情況:

省僑聯機關設一室二部:即辦公室、經濟工作部、文化宣傳部。

第二部分  省僑聯2016年部門預算表

附件1:部門預算收支總表

 

附件2:一般公共預算功能分類支出表

 

附件3:一般公共預算經濟分類支出表

 

附件4:政府性基金預算功能分類支出表

 

附件5:政府性基金預算經濟分類支出表

 

附件6:“三公”經費一般公共預算支出表

附件7:   財政撥款收支總表

附件8:   部門收入總表

附件9:   部門支出總表

http://www.pjyzn.tw/upload/1_1476330859974.xls

第三部分  部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總表情況說明

2016年部門預算總收入436.74萬元,其中:財政撥款436.74萬元。

2016年部門預算總支出436.74萬元,比上年增加4.36%,增加的主要原因是人員經費支出增加。

二、一般公共預算功能分類支出表情況說明

(一)一般公共服務支出(港澳臺僑事務)267.34萬元, 比上年增加3.75%,主要原因是人員經費支出增加。

(二)社會保障和就業支出95.63萬元,比上年增加10.33%,增加的主要原因是退休人員經費支出增加。

(三)醫療衛生支出27.75萬元,比上年增加17.09%,增加的主要原因是醫療保險基數的上調。

(四)住房保障支出46.02萬元,比上年減少8.74%,主要原因是購房補貼減少。

三、一般公共預算經濟分類支出表情況說明

2016年一般公共預算經濟分類總支出436.74萬元。其中:工資福利支出136.79萬元,比上年增加15.52%,增加主要原因是人員經費的增加。按定額管理的商品服務支出40.4萬元,與上年基本持平。離退休公用支出0.64萬元,與上年相同。職工體檢費支出2.16萬元,與上年相同。對個人和家庭補助支出149.2萬元,比上年增加9.27%,主要原因是退休人員經費增加。項目支出107.55萬元,比上年減少3.84%,減少的主要原因是財政壓縮經費。

四、政府性基金預算功能分類支出表情況說明

2016年部門預算中,未涉及政府性基金預算支出,故本表為空表。

五、政府性基金預算經濟分類支出表情況說明

2016年部門預算中,未涉及政府性基金預算經濟分類支出,故本表為空表。

六、“三公”經費一般公共預算支出表情況說明

2016年“三公”經費財政撥款15.67萬元, 比上年減少50.52%,減少的主要原因是:根據年初工作安排部署,壓縮了“三公”經費支出。其中:1、因公出國(境)費支出為零。2、公務接待費支出 5萬元。3、公務用車購置費為零。公務用車運行維護費支出10.67萬元。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、一般公共服務支出指反映政府提供一般公共服務的支出,經濟分類包括工資福利支出和商品服務支出。

(1)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬、以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(2)商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。商品和服務支出包括五個子類別:按定額管理的商品服務支出、按項目管理的商品服務支出、離退休公用支出、職工住宅取暖費支出和職工體檢費支出。

3、港澳臺僑事務:反映用于港澳臺僑事務方面的支出。

4、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、社會保障和就業:指反映政府在社會保障與就業方面的支出,經濟分類包括離退休費支出和離退休公用支出。

9、醫療衛生:指反映政府醫療衛生方面的支出,經濟分類包括社會保障繳費支出(包括:行政單位醫療和公務員醫療補助)。

10、住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出,經濟分類包括住房公積金支出、提租補貼支出和購房補貼支出。

11、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括六個子類別:離退休費支出、撫恤金支出、生活補助支出、住房公積金支出、提租補貼支出和其他補助支出。

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